2016年预算单位基本信息表
单位名称 连州市残疾人联合会 单位职能 连州市残疾人联合会的主要职能是贯彻执行国家有关残疾人工作的法规和方针政策并组织实施;反映残疾人的需求,维护残疾人的权益;开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业等工作。 机构设置 连州市残联隶属连州市人民政府,是负责连州市残疾人管理工作的正科级事业单位,内设办公室、教育群工股2个职能股室;下属机构有:连州市残疾人康复中心、连州市残疾人劳动就业服务中心。
2016年预算单位收支预算表
单位名称: 连州市残疾人联合会 单位:元
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、预算拨款 |
4615500 |
一、工资福利支出 |
795600 |
一般预算 |
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二、商品和服务支出 |
216200 |
基金预算 |
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三、对个人和家庭补助 |
165700 |
二、预算外收入 |
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四、其他资本性支出 |
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三、事业收入(不含预算外收入) |
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五、专项经费 |
3438000 |
四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
4615500 |
本年支出合计 |
4615500 |
2016年预算单位一般公共预算支出明细表
单位名称:连州市残疾人联合会 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
2016年预算数 |
编制数 |
供给人数 |
人均月(年)标准 |
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一、个人经费 |
775800 |
11 |
11 |
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其中:住房公积金 |
78100 |
11 |
11 |
592/月/人 |
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二、公用经费(年标准) |
191200 |
7 |
7 |
20000/年/人 |
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三、公务用车改革人员补贴 |
19800 |
4 |
4 |
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四、车辆经费(年标准) |
25000 |
1 |
1 |
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五、专项经费(资金) |
3438000 |
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六、对个人和家庭补助 |
165700 |
3 |
3 |
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其中:遗属补助费 |
3200 |
1 |
1 |
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总 合 计 |
4615500 |
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功能分类科目 |
经济分类科目 |
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代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2081101 |
行政运行 |
634000 |
30101 |
基本工资 |
634000 |
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2081101 |
行政运行 |
83500 |
30102 |
津贴补贴 |
83500 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
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2081101 |
行政运行 |
50000 |
30201 |
办公费 |
50000 |
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2081101 |
行政运行 |
6000 |
30205 |
水费 |
6000 |
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2081101 |
行政运行 |
40000 |
30206 |
电费 |
40000 |
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2081101 |
行政运行 |
25000 |
30211 |
差旅费 |
25000 |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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2081101 |
行政运行 |
5000 |
30215 |
会议费 |
5000 |
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2081101 |
行政运行 |
51200 |
30217 |
公务接待费 |
51200 |
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2081101 |
行政运行 |
25000 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25000 |
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2081101 |
行政运行 |
14000 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
14000 |
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30301 |
离休费 |
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2080501 |
行政事业单位离退休 |
162500 |
30302 |
退休费 |
162500 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
3200 |
30304 |
抚恤金 |
3200 |
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30305 |
生活补助 |
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30307 |
医疗费 |
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2071101 |
行政运行 |
78100 |
30311 |
住房公积金 |
78100 |
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3438000 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3438000 |
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31013 |
公务用车购置 |
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合计 |
4615500 |
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4615500 |
连州市残联2016 年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计 461.55 万元;支出总计 461.55 万元。
二、2016年收入预算情况说明
2016年度收入合计 461.55 万元,其中:预算拨款收入 461.55 万元;预算外收入 万元。
三、2016年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算 461.55 万元,包括:工资福利支出 79.56 万元;商品和服务支出 21.62 万元,对个人和家庭的补助 16.57 万元;其他资本性支出 万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费) 343.8 万元,与2015 年对比,支出预算没变。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计7.62 万元,比2015年预算减少 1.26 万元,下降 14.2 %。其中:
因公出国(境)经费预算 万元,与2015年相比(增加或减少,原因分析)。
公务用车运行维护费 2.5 万元,与2015年相比(增加或减少,原因分析)减少了0.3万元。
公务接待费预算 5.12 万元,与2015年相比(增加或减少,原因分析)减少0.96万元。
连州市残联2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
7.62 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
5.12 |
2、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |