连州市残疾人联合会2016年度决算公开
一、单位基本情况
(一)、单位职能
连州市残疾人联合会的主要职能是贯彻执行国家有关残疾人工作的法规和方针政策并组织实施;反映残疾人的需求,维护残疾人的权益;开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业等工作。
(二)、机构情况
连州市残联隶属连州市人民政府,是负责连州市残疾人管理工作的正科级事业单位,工作经费由市财政局核拨。内设办公室、教育群工股2个职能股室;下属机构有:连州市残疾人康复中心、连州市残疾人劳动就业服务中心兼挂残疾人资源开发中心。下属两个事业单位没有单独设账,与残联一并设账,只设专项收支科目。
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:连州市残疾人联合会 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
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栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
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一、财政拨款收入 |
1 |
15,387,575.97 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
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二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
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三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
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四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
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||||||||||||||||||
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
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|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
16,394,596.58 |
|
||||||||||||||||||
|
8 |
|
…… |
21 |
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本年收入合计 |
9 |
15,387,575.97 |
本年支出合计 |
22 |
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用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
16,394,596.58 |
|
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年初结转和结余 |
11 |
1,688,740.96 |
年末结转和结余 |
24 |
681,720.35 |
|
||||||||||||||||||
|
12 |
|
|
25 |
|
|
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合计 |
13 |
17,076,316.93 |
合计 |
26 |
17,076,316.93 |
|
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注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门: |
连州市残疾人联合会 |
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|
单位:元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||
合计 |
15,387,575.97 |
15,387,575.97 |
|
|
|
|
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
174,600.40 |
174,600.40 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
2081101 |
行政运行 |
1,179,879.57 |
1,179,879.57 |
|
|
|
|
|
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2081104 |
残疾人康复 |
320,000.00 |
320,000.00 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13,713,096.00 |
13,713,096.00 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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支出决算表 |
||||||||
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公开03表 |
部门: |
连州市残疾人联合会 |
|
|
|
|
单位:元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
16,394,596.58 |
1,400,157.20 |
14,994,439.38 |
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
174,600.40 |
174,600.40 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
1,225,556.80 |
1,225,556.80 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
493,696.94 |
|
493,696.94 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14,500,742.44 |
|
14,500,742.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||||
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|
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公开04表 |
|
|||||||||
部门:连州市残疾人联合会 |
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|
|
|
单位:元 |
|
|||||||||
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,387,575.97 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|||||||||
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
16,394,596.58 |
16,394,596.58 |
|
|
|||||||||
|
8 |
|
…… |
22 |
|
|
|
|
|||||||||
本年收入合计 |
9 |
15,387,575.97 |
本年支出合计 |
23 |
16,394,596.58 |
16,394,596.58 |
|
|
|||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1,688,740.96 |
年末结转和结余 |
24 |
681,720.35 |
681,720.35 |
|
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1,688,740.96 |
|
25 |
|
|
|
|
|||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|||||||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|||||||||
合计 |
14 |
17,076,316.93 |
合计 |
28 |
17,076,316.93 |
17,076,316.93 |
|
|
|||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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部门: |
连州市残疾人联合会 |
|
|
单位:元 |
|||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||
合计 |
16,394,596.58 |
1,400,157.20 |
14,994,439.38 |
||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
174,600.40 |
174,600.40 |
|
|||||||||||||
2081101 |
行政运行 |
1,225,556.80 |
1,225,556.80 |
|
|||||||||||||
2081104 |
残疾人康复 |
493,696.94 |
|
493,696.94 |
|||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14,500,742.44 |
|
14,500,742.44 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||||||||
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门: |
连州市残疾人联合会 |
|
|
|
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|
单位:元 |
|
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人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
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301 |
工资福利支出 |
835,839.57 |
302 |
商品和服务支出 |
165,000.23 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
476,538.50 |
30201 |
办公费 |
45,677.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
165,999.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
37,526.72 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
135,202.08 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
20,573.27 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
399,317.40 |
30211 |
差旅费 |
20,490.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
163,992.40 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
4,600.00 |
31020 |
产权参股 |
|
|
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30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
51,000.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
127,673.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
10,373.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32,860.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
107,652.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
1,235,156.97 |
公用经费合计 |
165,000.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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|
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|
公开07表 |
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部门:连州市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
83,860.00 |
|
32,860.00 |
|
32,860.00 |
51,000.00 |
83,860.00 |
|
32,860.00 |
|
32,860.00 |
51,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
注:1.2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.说明“三公经费”增减变化原因,因公出国(境)团组数及人数、国内公务接待的批次及人数、公开公务用车购置数及保有量、“ 公务用车购置和运行费”公开要细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”等。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
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|
|
公开08表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
二、2016年决算报表说明
(一)、“三公”经费支出
2016年度公务用车运行费年初预算数32,860.00元,决算数32,860.00元;公务接待费年初预算数51,000.00元,决算数51,000.00元,没有超支。
(二)、机关运行经费支出
2016年度行政运行经费总数为1,225,556.80元,比去年增加了535,556.80元,增长43.7%,主要原因是残联下属机构《残疾人就服务中心》5名工作人员工资经费全部列入行政运行科目。
(三)、政府采购支出
2016年度资产总数为6,451,497.37元。其中流动资产1,137,412.84元,固定资产5,314,084.53元,固定资产比去年增加了422,563.43元,增长6.55%,增加的项目是康复中心脑瘫儿童康复治疗一台162,860.00元,乡镇社区康园中心购买康复器材与办公设备、办公家具一批109,760.00元,康复中心天棚改造工程149,943.43元。
(四)、国有资产占用情况
我会截至2016年12月31日,本单位共有1辆公务用车,其车主要是用于残疾人评残、筛查、入户康复、改造服务等工作。
我会2016年度决算达到了年初的预期指标,严格遵守财经制度,认真贯彻执行“八项”规定,从严从俭规划使用资金,用有限的资金去完成省、市下达的各项任务指标。
连州市残疾人联合会
2016年9月18日