连州市妇联2016年度部门决算和“三公”经费信息公开情况说明
一、部门职能
(一)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
(二)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规定的制定,维护妇女儿童合法权益。
(四)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会为妇女儿童办实事。
(五)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强同港、澳、台地区及华侨妇女的联系,促进祖国统一大业,积极发展同世界各国妇女的友好交往,促进了解和友谊,维护世界和平。
二、机构设置
办公室,宣传股,妇女儿童权益股
三、部门决算表格
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:连州市妇女联合会 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,284,813.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 959,820.40 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 324,813.60 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1,284,813.60 | 本年支出合计 | 22 | 1,284,813.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1,284,813.60 | 合计 | 26 | 1,284,813.60 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 连州市妇女联合会 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,284,813.60 | 1,284,813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 连州市妇女联合会 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,284,634.00 | 1,074,634.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 959,820.40 | 749,820.40 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 959,820.40 | 749,820.40 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 749,820.40 | 749,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:连州市妇女联合会 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,284,813.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 959,820.40 | 959,820.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | ||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1,284,813.60 | 本年支出合计 | 23 | 1,284,634.00 | 1,284,634.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 179.60 | 179.60 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1,284,813.60 | 合计 | 28 | 1,284,813.60 | 1,284,813.60 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 连州市妇女联合会 | 单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,284,634.00 | 1,074,634.00 | 210,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 959,820.40 | 749,820.40 | 210,000.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 959,820.40 | 749,820.40 | 210,000.00 | |
2012901 | 行政运行 | 749,820.40 | 749,820.40 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 324,813.60 | 324,813.60 | 0.00 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 451,332.71 | 302 | 商品和服务支出 | 176,279.69 | 310 | 其他资本性支出 | 1,800.00 |
30101 | 基本工资 | 177,164.00 | 30201 | 办公费 | 60,702.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 188,430.00 | 30202 | 印刷费 | 149.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,800.00 |
30103 | 奖金 | 45,003.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 34,316.98 | 30204 | 手续费 | 1,200.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 150.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4,831.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3,757.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6,418.73 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 445,221.60 | 30211 | 差旅费 | 12,057.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 305,841.60 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1,327.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,190.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7,201.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 75,348.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,891.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23,400.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 64,032.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 46,422.34 | ||||||
人员经费合计 | 896,554.31 | 公用经费合计 | 178,079.69 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:连州市妇女联合会 | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31,800.00 | 31,800.00 | 25,000.00 | 6,800.00 | 21092.42 | 13,891.42 | 13,891.42 | 7,201.00 | ||||
注:1.2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2.说明“三公经费”增减变化原因,因公出国(境)团组数及人数、国内公务接待的批次及人数、公开公务用车购置数及保有量、“ 公务用车购置和运行费”公开要细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”等。 | |||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 连州市妇女联合会 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
无 | ||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
三、关于决算执行情况分析
我会2016年度收入和支出总计均为128.48万元,对比上年决算数增加了13.21万元,对比年初预算数增加了40.97万元。增加的原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加。
1.关于“三公”经费支出说明。2016年度本部门“三公”经费支出总额为2.11万元(其中:公务接待费0.72万元,公务用车运行维护费用1.39万元),对比年初预算数和上年决算数减少了1.56万元,公务用车运行维护费减少了1.19万元,原因是我市实行“公车改革”措施,故我会除下乡外其余时间均不用车;公务接待费减少了0.37万元,原因是上级下来调研次数减少。
2.关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出17.63万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),对比2015年减少10.51万元,增加40%。主要原因是2015年我会各项活动业务工作增加了,所以各项经费有所增加。
3.关于政府采购支出说明。2015年本部门政府采购支出总额0元。
4.关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,我会没有国有资产。
5.关于预算绩效管理工作开展情况说明。本部门不存在主要的民生项目和重点支出项目。
6.关于政府性基金收支情况说明。本部门不存在政府性基金收支。
四、专业名词解释
1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(1)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。
(2)社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。
(3)其他工资福利支出:反映上述科目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
2.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
(1)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
(2)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
(3)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
(4)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(5)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
(6)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(7)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(8)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
3.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(1)退休费:反映行政事业和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
(2)奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
(3)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(4)其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。