第一部分 单位职能
充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用
第二部分 机构设置
连州市工商业联合会内设办公室、会员股两个股室。截止2016年12月30日,在职4人,其中3人为公务员编制,1人为后勤服务人员。
第三部分 部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
部门:连州市工商业联合会 |
|
|
|
|
单位:元 |
||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
699869.72 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
590000.00 |
||
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
||
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
109869.72 |
||
|
8 |
|
|
21 |
|
||
本年收入合计 |
9 |
699869.72 |
本年支出合计 |
22 |
699869.72 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
11 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
||
|
12 |
|
|
25 |
|
||
合计 |
13 |
699869.72 |
合计 |
26 |
699869.72 |
||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门: |
连州市工商业联合会 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
699869.72 |
699869.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
590000.00 |
590000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012801 |
行政运行 |
240000.00 |
240000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
100000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
250000.00 |
250000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
250000.00 |
250000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
109869.72 |
109869.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
109869.72 |
109869.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109869.72 |
109869.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门: |
连州市工商业联合会 |
|
|
|
|
单位:元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
699869.72 |
599869.72 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
590000.00 |
490000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
340000.00 |
240000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
240000.00 |
240000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
100000.00 |
0.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
250000.00 |
250000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
250000.00 |
250000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109869.72 |
109869.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
109869.72 |
109869.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109869.72 |
109869.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门:连州市工商业联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
699869.72 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
590,000.00 |
590,000.00 |
0.00 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
109,869.72 |
109,869.72 |
0.00 |
||||
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
||||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
||||
本年收入合计 |
9 |
699869.72 |
本年支出合计 |
23 |
699,869.72 |
699,869.72 |
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||
合计 |
14 |
699,869.72 |
合计 |
28 |
699,869.72 |
699,869.72 |
|
||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:连州市工商业联合会 |
|
|
单位:元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
699,869.72 |
599,869.72 |
100,000.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
590,000.00 |
490,000.00 |
100,000.00 |
||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
340,000.00 |
240,000.00 |
100,000.00 |
||
2012801 |
行政运行 |
240,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
109,869.72 |
109,869.72 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位单位离退休 |
109,869.72 |
109,869.72 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109,869.72 |
109,869.72 |
0.00 |
||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 320,400.00 | 302 | 商品和服务支出 | 137,100.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 102,200.00 | 30201 | 办公费 | 56,400.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 168,600.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3,600.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 49,600.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 142,369.72 | 30211 | 差旅费 | 24,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 49,600.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 32,500.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 60,269.72 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22,100.00 | ||||||
人员经费合计 | 462,769.72 | 公用经费合计 | 137,100.00 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:连州市工商业联合会 | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 7,554.59 | 0.00 | 7,092.59 | 0.00 | 7,092.59 | 462.00 | |||||
注:1.2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2.说明“三公经费”增减变化原因,因公出国(境)团组数及人数、国内公务接待的批次及人数、公开公务用车购置数及保有量、“ 公务用车购置和运行费”公开要细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”等。 | |||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:连州市工商业联合会 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
第四部分 部门决算说明
一、决算收支总体情况
2016年工商联汇总收入69.98万元,其中:财政拨款收入69.98万元;支出69.98万元,其中:一般公共服务支出59万元、社会保障和就业支出10.98万元,当年收支相抵后结转0万元。2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,实际支出0万元,当年收支相抵无结转。
二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年连州市工商联一般公共预算财政拨款支出69.98万元,主要支出项目包括:
(一)人员经费46.27万元。其中:基本工资支出10.22万元、津贴补贴支出16.86万元、其他工资福利支出4.96万元、退休费支出4.96万元、住房公积金支出3.25万元、购房补贴支出6.02万元。
(二)公用经费13.71万元。其中:办公费支出5.64万元、水费电费支出共0.46万元、差旅费支出2.4万元、公务接待费支出0.5万元、其他交通费用支出2.5万元、其他商品和服务支出2.21万元。
(三)项目支出10万元。其中:其它民主党派及工商联事务支出10万元。
(四)本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
三、三公经费情况
三公经费决算合计开支3万元,比上年同期8792.45元下降1237.86元。下降主要原因是机关进行车改、加强三公经费管理、完善相关管理制度。
1、本年未发生公务出国经费。
2、本年度无发生公务用车购置费,截止2016年末,工商联车辆保有量1台,运行维护费开支2.5万元,支出为全部门公务用车按规定的用车定额标准开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费工商联决算0.5万元,与预算数相抵。用于公务接待管理。
名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中学费,幼儿园保教费收入,住宿生住宿费收入等。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)结转下年:发生变化无法按原计划实施继续使用的资金。指以前年度预算安排、因客观条件,需延迟到以后年度按原规定用途
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。