2016年预算单位基本信息表
单位名称 |
连州市水务局 |
单位职能 |
贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规;统筹城区、农村水务建设和管理;统一管理全市水资源费工作;负责本市供水行业管理;负责本市排水、污水处理、再生水利用的行业管理;负责水务工程建设项目的技术审查;组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和维护;负责水务科技、教育、信息化等等工作。 |
机构设置 |
连州市水务局为行政单位,是财政全额拨款单位,下设办公室、计划财务审计股、建设与管理股、农村水利与水保股、水电建设管理股、城市供水排污与水资源管理股、水务工程质量监督股。 |
2016年预算单位收支预算表
单位名称:连州市水务局 单位:元
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、预算拨款 |
19,922,800 |
一、工资福利支出 |
3,694,200 |
一般预算 |
19,922,800 |
二、商品和服务支出 |
762,400 |
基金预算 |
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三、对个人和家庭补助 |
549,500 |
二、预算外收入 |
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四、其他资本性支出 |
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三、事业收入(不含预算外收入) |
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五、项目支出 |
14,916,700 |
四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
19,922,800 |
本年支出合计 |
19,922,800 |
2016年预算单位一般公共预算支出明细表
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单位:万元 |
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项目名称 |
2016年预算数 |
编制数 |
供给人数 |
人均月(年)标准 |
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一、个人经费 |
369.42 |
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40 |
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其中:住房公积金 |
38.52 |
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二、公用经费(年标准) |
64 |
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32 |
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三、公务用车改革人员补贴 |
12.24 |
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30 |
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四、车辆经费(年标准) |
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五、专项经费(资金) |
1491.67 |
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六、对个人和家庭补助 |
54.95 |
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18 |
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其中:遗属补助费 |
3.9 |
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8 |
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总 合 计 |
1992.28 |
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功能分类科目 |
经济分类科目 |
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代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
2130301 |
行政运行 |
496.71 |
30101 |
基本工资 |
222.70 |
2130305 |
水利工程建设 |
1396.90 |
30102 |
津贴补贴 |
54.50 |
2080502 |
事业单位离退休 |
94.77 |
30199 |
其他工资福利支出 |
43.80 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.90 |
30201 |
办公费 |
40.64 |
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30205 |
水费 |
1 |
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30206 |
电费 |
10 |
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30211 |
差旅费 |
9 |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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30215 |
会议费 |
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30217 |
公务接待费 |
13 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
12.5 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
1491.67 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
37.55 |
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30304 |
抚恤金 |
3.9 |
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30305 |
生活补助 |
13.5 |
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30307 |
医疗费 |
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30311 |
住房公积金 |
38.52 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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31013 |
公务用车购置 |
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合计 |
1992.28 |
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1992.28 |
连州市水务局2016 年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计1992.28万元;支出总计1992.28万元。
二、2016年收入预算情况说明
2016年度收入合计1992.28万元,其中:预算拨款收入1992.28万元;预算外收入 0万元。
三、2016年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算1992.28万元,包括:工资福利支出 369.42万元;商品和服务支出76.24万元,对个人和家庭的补助54.95万元;其他资本性支出0万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)1491.67万元,与2015 年对比,支出预算减少20436.33万元。减少原因是工程项目已完工。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计25.5万元,比2015年预算减少13.19万元,下降 34%。其中:
因公出国(境)经费预算 0万元。
公务用车运行维护费12.5万元,与2015年相比减少5.1万元,原因是控制开支严把关。
公务接待费预算13万元,与2015年相比减少3.59万元,原因是严格控制开支,减小不必要的开支。
连州市水务局2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
25.5 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
13 |
2、公务用车费 |
12.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
12.5 |
(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |