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连州市水务局2016年部门预算公开


来源:连州市水务局 发布时间:2016-07-19 21:16:24 字体大小: 浏览次数:-

2016年预算单位基本信息表

单位名称

连州市水务局

 

单位职能

贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规;统筹城区、农村水务建设和管理;统一管理全市水资源费工作;负责本市供水行业管理;负责本市排水、污水处理、再生水利用的行业管理;负责水务工程建设项目的技术审查;组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和维护;负责水务科技、教育、信息化等等工作。

 

机构设置

    连州市水务局为行政单位,是财政全额拨款单位,下设办公室、计划财务审计股、建设与管理股、农村水利与水保股、水电建设管理股、城市供水排污与水资源管理股、水务工程质量监督股。

 

 

2016年预算单位收支预算表

单位名称:连州市水务局                                                         单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

19,922,800

一、工资福利支出

3,694,200

一般预算

19,922,800

二、商品和服务支出

762,400

基金预算

 

三、对个人和家庭补助

549,500

二、预算外收入

 

四、其他资本性支出

 

三、事业收入(不含预算外收入)

 

五、项目支出

14,916,700

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

19,922,800

本年支出合计

19,922,800

 

 

 

 

 

2016年预算单位一般公共预算支出明细表

单位名称:

 

 

单位:万元

项目名称

2016年预算数

编制数

供给人数

人均月()标准

一、个人经费

36942

 

40

 

其中:住房公积金 

38.52

 

 

 

二、公用经费(年标准)

64

 

32

 

三、公务用车改革人员补贴

12.24

 

30

 

四、车辆经费(年标准)

 

 

 

 

五、专项经费(资金)

1491.67

 

 

 

六、对个人和家庭补助

54.95

 

18

 

其中:遗属补助费

3.9

 

8

 

    

199228

 

 

 

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2130301

行政运行

496.71

30101

基本工资

22270

2130305

水利工程建设

1396.90

30102

津贴补贴

5450

2080502

事业单位离退休

94.77

30199

其他工资福利支出

4380

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.90

30201

办公费

4064

 

 

 

30205

水费

1

 

 

 

30206

电费

10

 

 

 

30211

差旅费

9

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30217

公务接待费

13

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

125

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

149167

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

3755

 

 

 

30304

抚恤金

39

 

 

 

30305

生活补助

135

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30311

住房公积金

3852

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

合计

1992.28

 

 

199228

 

 

连州市水务局2016 年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

    2016 年总收入合计1992.28万元;支出总计1992.28万元。

二、2016年收入预算情况说明

     2016年度收入合计1992.28万元,其中:预算拨款收入1992.28万元;预算外收入 0万元。

三、2016年支出预算情况说明

     1.支出构成

     2016 年度支出预算1992.28万元,包括:工资福利支出 369.42万元;商品和服务支出76.24万元,对个人和家庭的补助54.95万元;其他资本性支出0万元。

     2.项目支出安排情况

    2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)1491.67万元,与2015 年对比,支出预算减少20436.33万元。减少原因是工程项目已完工。

     3.“三公”经费预算情况

     2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计25.5万元,比2015年预算减少13.19万元,下降 34%。其中:

因公出国(境)经费预算 0万元。

公务用车运行维护费12.5万元,与2015年相比减少5.1万元,原因是控制开支严把关。

公务接待费预算13万元,与2015年相比减少3.59万元,原因是严格控制开支,减小不必要的开支。

 

连州市水务局2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

25.5

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

13

2、公务用车费

12.5

其中:(1)公务用车运行维护费

12.5

      (2)公务用车购置

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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