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2016连州市水土保持办公室部门预算公开


来源:连州市水务局 发布时间:2016-07-19 21:16:24 字体大小: 浏览次数:-

2016年预算单位基本信息表

单位名称

连州市水保持办公室

 

单位职能

宣传贯彻水土保持法律法规,开展水土流失整治工作,对开发建设项目的水土保持情况进行监督检查等。

机构设置

连州市水务局管理的行政类事业单位,副科级,属执法队伍。

 

 

2016年预算单位收支预算表

单位名称:                                                                       单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

382800

一、工资福利支出

281500

一般预算

382500

二、商品和服务支出

40000

基金预算

 

三、对个人和家庭补助

61300

二、预算外收入

 

四、其他资本性支出

 

三、事业收入(不含预算外收入)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

382500

本年支出合计

382500

 

 

 

 

 

2016年预算单位一般公共预算支出明细表

单位名称:

 

 

单位:万元

项目名称

2016年预算数

编制数

供给人数

人均月()标准

一、个人经费

28.15

5

4

7.038

其中:住房公积金 

2.69

 

4

0.67

二、公用经费(年标准)

4

 

2

2

三、公务用车改革人员补贴

 

 

 

 

四、车辆经费(年标准)

 

 

 

 

五、专项经费(资金)

 

 

 

 

六、对个人和家庭补助

6.13

 

2

3.06

其中:遗属补助费

0.31

 

1

0.31

    

38.28

 

 

 

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2030301

行政运行(水土保持)

32.15

30101

基本工资

6.87

2080502

退休费

5.82

30102

津贴补贴

6.02

2080599

遗属补助费

0.31

30199

其他工资福利支出

12.57

 

 

 

30201

办公费

4

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

5.82

 

 

 

30304

抚恤金

0.31

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30311

住房公积金

2.69

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

合计

38.28

 

 

38.28

 

水土保持办公室2016 年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

    2016 年总收入合计38.28万元;支出总计38.28万元。

二、2016年收入预算情况说明

     2016年度收入合计38.28万元,其中:预算拨款收入38.28 万元;预算外收入 0  万元。

三、2016年支出预算情况说明

     1.支出构成

     2016 年度支出预算38.28 万元,包括:工资福利支出28.15 万元;商品和服务支出4 万元,对个人和家庭的补助6.13 万元;其他资本性支出 0 万元。

     2.项目支出安排情况

    2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费) 0 万元,与2015 年对比,支出预算减少2万元。

     3.“三公”经费预算情况

     2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计2.58      万元,比2015年预算减少 0  万元,下降 0  %。其中:

因公出国(境)经费预算 0  万元,与2015年相比持平。

公务用车运行维护费 1.58 万元,与2015年相比持平。

公务接待费预算 1 万元,与2015年相比持平。

 

水土保持办公室2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

2.58

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

1

2、公务用车费

1.58

其中:(1)公务用车运行维护费

1.58

      (2)公务用车购置

0

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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