一、部门职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
东陂镇内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室、综治维稳中心、社会事务服务中心五大办公室、两中心。
三、2017 年部门预算表
连州市东陂镇人民政府财政拨款收支总表
|
部门预算公开表1 单位:万元 |
收入 |
支出 |
|
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
690.56 |
690.56 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
690.56 |
(一)一般公共服务支出 |
444.49 |
444.49 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)公共安全支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
二、上年结转 |
|
(三)文化体育与传媒支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
0.00 |
(四)社会保障和就业支出 |
97.62 |
97.62 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(五)医疗卫生与计划生育支出 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
(六)农林水支出 |
40.55 |
40.55 |
|
|
|
|
(七)其他支出 |
25.82 |
25.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
690.56 |
支出总计 |
690.56 |
690.56 |
|
|
连州市东陂镇人民政府一般公共预算支出表
部门预算公开表2 单位:万元 |
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数对比2016年执行数 |
2017年预算数比2016年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
697.00 |
444.49 |
444.49 |
|
-252.51 |
-36.23% |
-252.51 |
-36.23% |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
693.00 |
410.66 |
410.66 |
|
-282.34 |
-40.74% |
-282.34 |
-40.74% |
2010301 |
行政运行 |
366.00 |
410.66 |
410.66 |
|
44.66 |
12.20% |
44.66 |
12.20% |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
327.00 |
|
|
|
-327.00 |
-100.00% |
-327.00 |
-100.00% |
20106 |
财政事务 |
4.00 |
8.35 |
8.35 |
|
4.35 |
108.75% |
4.35 |
108.75% |
2010601 |
行政运行 |
4.00 |
8.35 |
8.35 |
|
4.35 |
108.75% |
4.35 |
108.75% |
20110 |
人力资源事务 |
|
25.48 |
25.48 |
|
25.48 |
100.00% |
25.48 |
100.00% |
2011001 |
行政运行 |
|
25.48 |
25.48 |
|
25.48 |
100.00% |
25.48 |
100.00% |
204 |
公共安全支出 |
|
4.32 |
|
4.32 |
4.32 |
100.00% |
4.32 |
100.00% |
20402 |
公安 |
|
4.32 |
|
4.32 |
4.32 |
100.00% |
4.32 |
100.00% |
2040299 |
其他公安支出 |
|
4.32 |
|
4.32 |
4.32 |
100.00% |
4.32 |
100.00% |
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
|
|
|
-2.00 |
-100.00% |
-2.00 |
-100.00% |
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
|
|
|
-2.00 |
-100.00% |
-2.00 |
-100.00% |
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
|
|
|
-2.00 |
-100.00% |
-2.00 |
-100.00% |
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
10.37 |
10.37 |
|
8.37 |
418.50% |
8.37 |
418.50% |
20701 |
文化 |
2.00 |
10.37 |
10.37 |
|
8.37 |
418.50% |
8.37 |
418.50% |
2070101 |
行政运行 |
|
10.37 |
10.37 |
|
10.37 |
100.00% |
10.37 |
100.00% |
2070199 |
其他文化支出 |
2.00 |
|
|
|
-2.00 |
-100.00% |
-2.00 |
-100.00% |
208 |
社会保障和就业支出 |
112.44 |
97.62 |
97.62 |
|
-14.82 |
-13.18% |
-14.82 |
-13.18% |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.88 |
|
|
|
-7.88 |
-100.00% |
-7.88 |
-100.00% |
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
7.88 |
|
|
|
-7.88 |
-100.00% |
-7.88 |
-100.00% |
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
2.68 |
|
|
|
-2.68 |
-100.00% |
-2.68 |
-100.00% |
2080399 |
财政对社会保险基金的补助 |
2.68 |
|
|
|
-2.68 |
-100.00% |
-2.68 |
-100.00% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.88 |
94.26 |
94.26 |
|
-2.62 |
-2.70% |
-2.62 |
-2.70% |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
93.52 |
87.14 |
87.14 |
|
-6.38 |
-6.82% |
-6.38 |
-6.82% |
2080502 |
事业单位离退休 |
|
7.12 |
7.12 |
|
7.12 |
100.00% |
7.12 |
100.00% |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.36 |
|
|
|
-3.36 |
-100.00% |
-3.36 |
-100.00% |
20808 |
抚恤 |
|
3.36 |
3.36 |
|
3.36 |
100.00% |
3.36 |
100.00% |
2080801 |
死亡抚恤 |
|
3.36 |
3.36 |
|
3.36 |
100.00% |
3.36 |
100.00% |
20821 |
特困人员供养 |
5.00 |
|
|
|
-5.00 |
-100.00% |
-5.00 |
-100.00% |
2082102 |
农村五保供养支出 |
5.00 |
|
|
|
-5.00 |
-100.00% |
-5.00 |
-100.00% |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
67.39 |
48.29 |
19.10 |
67.39 |
100.00% |
67.39 |
100.00% |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
48.29 |
48.29 |
|
48.29 |
100.00% |
48.29 |
100.00% |
2100101 |
行政运行 |
|
48.29 |
48.29 |
|
48.29 |
100.00% |
48.29 |
100.00% |
21007 |
计划生育事务 |
|
19.10 |
|
19.10 |
19.10 |
100.00% |
19.10 |
100.00% |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
19.10 |
|
19.10 |
19.10 |
100.00% |
19.10 |
100.00% |
211 |
节能环保支出 |
29.00 |
|
|
|
-29.00 |
-100.00% |
-29.00 |
-100.00% |
21104 |
自然生态保护 |
29.00 |
|
|
|
-29.00 |
-100.00% |
-29.00 |
-100.00% |
2110402 |
农村环境保护 |
29.00 |
|
|
|
-29.00 |
-100.00% |
-29.00 |
-100.00% |
213 |
农林水支出 |
|
40.55 |
31.34 |
9.21 |
40.55 |
100.00% |
40.55 |
100.00% |
21301 |
农业 |
|
22.18 |
21.29 |
0.89 |
22.18 |
100.00% |
22.18 |
100.00% |
2130101 |
行政运行 |
|
21.29 |
21.29 |
|
21.29 |
100.00% |
21.29 |
100.00% |
2130199 |
其他农业支出 |
|
0.89 |
|
0.89 |
0.89 |
100.00% |
0.89 |
100.00% |
21303 |
水利 |
|
18.37 |
10.05 |
8.32 |
18.37 |
100.00% |
18.37 |
100.00% |
2130301 |
行政运行 |
|
10.05 |
10.05 |
|
10.05 |
100.00% |
10.05 |
100.00% |
2130399 |
其他水利支出 |
|
8.32 |
|
8.32 |
8.32 |
100.00% |
8.32 |
100.00% |
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.20 |
|
|
|
-0.20 |
-100.00% |
-0.20 |
-100.00% |
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.20 |
|
|
|
-0.20 |
-100.00% |
-0.20 |
-100.00% |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
0.20 |
|
|
|
-0.20 |
-100.00% |
-0.20 |
-100.00% |
222 |
粮油物资储备支出 |
0.80 |
|
|
|
-0.80 |
-100.00% |
-0.80 |
-100.00% |
22201 |
粮油事务 |
0.80 |
|
|
|
-0.80 |
-100.00% |
-0.80 |
-100.00% |
2220199 |
其他工业和信息产业监管支出 |
0.80 |
|
|
|
-0.80 |
-100.00% |
-0.80 |
-100.00% |
229 |
其他支出 |
|
25.82 |
|
25.82 |
25.82 |
100.00% |
25.82 |
100.00% |
22999 |
其他支出 |
|
25.82 |
|
25.82 |
25.82 |
100.00% |
25.82 |
100.00% |
2299901 |
其他支出 |
|
25.82 |
|
25.82 |
25.82 |
100.00% |
25.82 |
100.00% |
|
合计 |
843.44 |
690.56 |
632.11 |
58.45 |
-152.88 |
-18.13% |
-152.88 |
-18.13% |
部门预算公开表3 单位:万元 |
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
384.00 |
|
30101 |
基本工资 |
319.63 |
|
30102 |
津贴 |
46.08 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.29 |
|
302 |
商品和服务支出 |
112.64 |
98.00 |
30201 |
办公费 |
26.70 |
26.70 |
30206 |
电费 |
10.10 |
10.10 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
30213 |
维修费 |
4.00 |
4.00 |
30215 |
会议费 |
7.70 |
7.70 |
30216 |
培训费 |
3.50 |
3.50 |
30217 |
公务接待费 |
25.50 |
25.50 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.50 |
17.50 |
30239 |
其他交通费用 |
14.64 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.47 |
|
30302 |
退休费 |
94.26 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.36 |
|
30311 |
住房公积金 |
37.85 |
|
|
合计 |
632.11 |
98.00 |
部门预算公开表4 |
2016年预算数 |
2016年预算执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
68.75 |
1.75 |
36 |
16 |
20 |
31.00 |
52.10 |
|
19.50 |
|
19.50 |
32.60 |
43 |
|
17.50 |
|
17.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
连州市东陂镇人民政府政府性基金预算支出表
部门预算公开表5 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
无政府性基金安排收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
部门预算公开表6 单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
690.56 |
(一)一般公共服务支出 |
444.49 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)公共安全支出 |
4.32 |
三、事业收入 |
|
(三)文化体育与传媒支出 |
10.37 |
四、事业单位经营收入 |
|
(四)社会保障和就业支出 |
97.62 |
五、其他收入 |
|
(五)医疗卫生与计划生育支出 |
67.39 |
|
|
(六)农林水支出 |
40.55 |
|
|
(七)其他支出 |
25.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
690.56 |
本年支出合计 |
690.56 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
二、结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
690.56 |
支出总计 |
690.56 |
部门预算公开表7 单位:万元 |
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
444.49 |
|
444.49 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
410.66 |
|
410.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
410.66 |
|
410.66 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
8.35 |
|
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
8.35 |
|
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
25.48 |
|
25.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2011001 |
行政运行 |
25.48 |
|
25.48 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.37 |
|
10.37 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
10.37 |
|
10.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
10.37 |
|
10.37 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.62 |
|
97.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.26 |
|
94.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.14 |
|
87.14 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
7.12 |
|
7.12 |
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20808 |
抚恤 |
3.36 |
|
3.36 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
3.36 |
|
3.36 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.39 |
|
67.39 |
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21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
48.29 |
|
48.29 |
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2100101 |
行政运行 |
48.29 |
|
48.29 |
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21007 |
计划生育事务 |
19.10 |
|
19.10 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
19.10 |
|
19.10 |
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213 |
农林水支出 |
40.55 |
|
40.55 |
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21301 |
农业 |
22.18 |
|
22.18 |
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2130101 |
行政运行 |
21.29 |
|
21.29 |
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2130199 |
其他农业支出 |
0.89 |
|
0.89 |
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21303 |
水利 |
18.37 |
|
18.37 |
|
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|
2130301 |
行政运行 |
10.05 |
|
10.05 |
|
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|
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|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.32 |
|
8.32 |
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|
|
|
|
229 |
其他支出 |
25.82 |
|
25.82 |
|
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|
|
|
22999 |
其他支出 |
25.82 |
|
25.82 |
|
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|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
25.82 |
|
25.82 |
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|
|
合计 |
690.56 |
|
690.56 |
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|
部门预算公开表8 单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
444.49 |
444.49 |
|
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|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
410.66 |
410.66 |
|
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|
|
2010301 |
行政运行 |
410.66 |
410.66 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
25.48 |
25.48 |
|
|
|
|
2011001 |
行政运行 |
25.48 |
25.48 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
20402 |
公安 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.62 |
97.62 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.26 |
94.26 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.14 |
87.14 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.12 |
7.12 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.39 |
48.29 |
19.10 |
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
48.29 |
48.29 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
48.29 |
48.29 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
19.10 |
|
19.10 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
19.10 |
|
19.10 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
40.55 |
31.34 |
9.21 |
|
|
|
21301 |
农业 |
22.18 |
21.29 |
0.89 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
21303 |
水利 |
18.37 |
10.05 |
8.32 |
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.32 |
|
8.32 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
25.82 |
|
25.82 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
25.82 |
|
25.82 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
25.82 |
|
25.82 |
|
|
|
|
合计 |
690.56 |
632.11 |
58.45 |
|
|
|
四、2017年部门情况说明
(一)关于连州市东陂镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
连州市东陂镇人民政府2017年财政拨款收支总预算690.56万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算拨款收入690.56万元;支出包括:一般性公共服务支出444.49万元、公共安全支出4.32万元、文化体育与传媒支出10.37万元、社会保障和就业支出97.62万元、医疗卫生与计划生育支出67.39万元、农林水支出40.55万元、其他支出25.82万元。
(二)关于连州市东陂镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款结构情况
一般性公共服务(类)支出444.49万元,占64.36%;公共安全(类)支出4.32万元,占0.63%;文化体育与传媒(类)支出10.37万元,占1.51%;社会保障和就业(类)支出97.62万元,占14.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出67.39万元,占9.75%;农林水(类)支出40.55万元,占5.87%;其他(类)支出25.82万元,占3.74%。
2、一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为410.66万元。
(2)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算数为8.35万元。
(3)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)2017年预算数为25.48万元。
(4)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2017年预算数为4.32万元.
(5)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)2017年预算数为10.37万元。
(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为87.14万元。
(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为7.12万元。
(8)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年预算数为3.36万元。
(9)医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2017年预算数为48.29万元。
(10)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2017年预算数为19.10万元。
(11)农林水(类)农业(款)行政运行(项)2017年预算数为21.29万元。
(12)农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年预算数为0.89万元。
(13)农林水(类)水利(款)行政运行(项)2017年预算数为10.05万元。
(14)农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)2017年预算数为8.32万元。
(15)其他(类)其他支出(款)其他支出(项)2017年预算数为25.82万元。
(三)关于连州市东陂镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明
连州市东陂镇人民政府2017年一般公共预算基本支出632.11万元,其中:
人员经费534.11万元,主要包括:基本工资、特殊岗位津贴、绩效工资、其他交通费用、其他工资福利、退休费、抚恤金、住房公积金。
公用经费98万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
(四)关于连州市东陂镇人民政府2017年“三公”经费预算情况说明
连州市东陂镇人民政府2017年“三公”经费预算数为43万元,其中:公务用车运行费17.5万元,公务接待费25.5万元。
(五)关于连州市东陂镇人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明
连州市东陂镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)关于连州市东陂镇人民政府2017年支出预算情况说明
连州市东陂镇人民政府2017年支出预算690.56万元,其中:基本支出632.11万元,占91.53%;项目支出58.45万元,占8.47%。