第一部分:连州市西江镇人民政府概况
一、单位职能:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、决算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、公安、司法、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,促进社会治安综合治理,保障公民人身权利、民主权利和其他合法权利。
4、保护各种经济组织的合法权益,依法加强对农业、农村和农民的扶持和服务。
5、保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗和习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
连州市西江镇人民政府 |
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西江镇政府 |
西江镇财政所 |
西江镇文化站 |
西江镇水利所 |
西江镇劳保所 |
西江镇计生专业队 |
西江镇农业综合服务中心 |
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第二部分:连州市西江镇人民政府2016年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
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公开01表 |
||||||||
部门:广东省清远市连州市西江镇人民政府 |
|
单位:元 |
|||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
19,065,146.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
17,280,000.00 |
||||||||
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
||||||||
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
||||||||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
||||||||
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
10,000.00 |
||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
20,000.00 |
||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,122,219.60 |
||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
421,795.36 |
||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
39 |
50,000.00 |
||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
41 |
151,832.00 |
||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
3,300.00 |
||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
6,000.00 |
||||||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||||||||
本年收入合计 |
9 |
19,065,146.96 |
本年支出合计 |
22 |
19,065,146.96 |
||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
||||||||
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
||||||||
|
12 |
|
|
25 |
|
||||||||
合计 |
13 |
19,065,146.96 |
合计 |
26 |
19,065,146.96 |
||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门:广东省清远市连州市西江镇人民政府 |
|
|
单位:元 |
||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合计 |
19,065,146.96 |
19,065,146.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
17,280,000.00 |
17,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17,270,000.00 |
17,270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
4,280,000.00 |
4,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
12,990,000.00 |
12,990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20106 |
财政事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010601 |
行政运行 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20699 |
其他科学技术支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20701 |
文化 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2070199 |
其他文化支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,122,219.60 |
1,122,219.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
37,030.00 |
37,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
37,030.00 |
37,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
989,474.60 |
989,474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
943,734.60 |
943,734.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
45,740.00 |
45,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20821 |
特困人员供养 |
95,715.00 |
95,715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2082102 |
农村五保供养支出 |
95,715.00 |
95,715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
421,795.36 |
421,795.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
421,795.36 |
421,795.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100716 |
计划生育机构 |
282,811.36 |
282,811.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
138,984.00 |
138,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
151,832.00 |
151,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21301 |
农业 |
90,908.00 |
90,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130104 |
事业运行 |
72,128.00 |
72,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130199 |
其他农业支出 |
18,780.00 |
18,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21305 |
扶贫 |
60,924.00 |
60,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
60,924.00 |
60,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
222 |
粮油物资储备支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22201 |
粮油事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||||
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:广东省清远市连州市西江镇人民政府 |
|
单位:元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
19,065,146.96 |
9,248,288.96 |
9,816,858.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
17,280,000.00 |
7,463,142.00 |
9,816,858.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17,270,000.00 |
7,453,142.00 |
9,816,858.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
4,280,000.00 |
4,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
12,990,000.00 |
3,173,142.00 |
9,816,858.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,122,219.60 |
1,122,219.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
37,030.00 |
37,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
37,030.00 |
37,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
989,474.60 |
989,474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
943,734.60 |
943,734.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
45,740.00 |
45,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员供养 |
95,715.00 |
95,715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
95,715.00 |
95,715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
421,795.36 |
421,795.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
421,795.36 |
421,795.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
282,811.36 |
282,811.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
138,984.00 |
138,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
151,832.00 |
151,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
90,908.00 |
90,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
72,128.00 |
72,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
18,780.00 |
18,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
60,924.00 |
60,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60,924.00 |
60,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:广东省清远市连州市西江镇人民政府 |
|
|
单位:元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,065,146.96 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
17,280,000.00 |
17,280,000.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,122,219.60 |
1,122,219.60 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
421,795.36 |
421,795.36 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
151,832.00 |
151,832.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
19,065,146.96 |
本年支出合计 |
49 |
19,065,146.96 |
19,065,146.96 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
合计 |
27 |
19,065,146.96 |
合计 |
54 |
19,065,146.96 |
19,065,146.96 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:广东省清远市连州市西江镇人民政府 |
单位:元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
19,065,146.96 |
9,248,288.96 |
9,816,858.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
17,280,000.00 |
7,463,142.00 |
9,816,858.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17,270,000.00 |
7,453,142.00 |
9,816,858.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
4,280,000.00 |
4,280,000.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
12,990,000.00 |
3,173,142.00 |
9,816,858.00 |
||
20106 |
财政事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,122,219.60 |
1,122,219.60 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
37,030.00 |
37,030.00 |
0.00 |
||
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
37,030.00 |
37,030.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
989,474.60 |
989,474.60 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
943,734.60 |
943,734.60 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
45,740.00 |
45,740.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员供养 |
95,715.00 |
95,715.00 |
0.00 |
||
2082102 |
农村五保供养支出 |
95,715.00 |
95,715.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
421,795.36 |
421,795.36 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
421,795.36 |
421,795.36 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
282,811.36 |
282,811.36 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
138,984.00 |
138,984.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
151,832.00 |
151,832.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
90,908.00 |
90,908.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
72,128.00 |
72,128.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
18,780.00 |
18,780.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
60,924.00 |
60,924.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
60,924.00 |
60,924.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
22201 |
粮油事务 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:广东省清远市连州市西江镇人民政府 |
|
|
单位:元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,638,445.42 |
302 |
商品和服务支出 |
3,043,717.94 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,212,499.75 |
30201 |
办公费 |
519,116.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
963,008.31 |
30202 |
印刷费 |
46,505.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
763,256.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
387,438.70 |
30204 |
手续费 |
5,008.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6,855.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
196,661.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
206,356.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,312,242.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,566,125.60 |
30211 |
差旅费 |
598,011.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
191,104.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
511,486.08 |
30213 |
维修(护)费 |
144,214.38 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
47,050.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
171,558.92 |
30215 |
会议费 |
106,959.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
95,715.00 |
30216 |
培训费 |
36,097.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
260,856.70 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,580.13 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
314,414.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
182,300.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
299,148.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
153,350.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
281,847.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
233,648.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
6,204,571.02 |
公用经费合计 |
3,043,717.94 |
||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:广东省清远市连州市西江镇人民政府 |
|
|
单位:元 |
||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
710000 |
0 |
380000 |
0 |
380000 |
330000 |
560005.5 |
0 |
299148.8 |
0 |
299148.8 |
260856.7 |
注:1.2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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2.说明“三公经费”增减变化原因,因公出国(境)团组数及人数、国内公务接待的批次及人数、公开公务用车购置数及保有量、“ 公务用车购置和运行费”公开要细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”等。 |
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3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门:广东省清远市连州市西江镇人民政府 |
单位:元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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无 |
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注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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第三部分、连州市西江镇人民政府部门决算说明
一、2016年部门决算当年拨款规模变化
2016年一般公共决算当年拨款合计1906.51万元;支出总计1906.51万元。比2015年决算数1025.99万元增加880.52万元,主要是一般公共服务支出增加。
二、2016年连州市西江镇人民政府一般公共决算当年拨款情况说明
2016年度决算拨款收入1906.51万元,其中:一般公共服务支出1728万元,科学技术支出1万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出112.22万元,医疗卫生与计划生育支出42.18万元,农林水支出15.18万元,节能环保支出5万元,资源勘探信息等支出0.33万元,粮油物资储备支出0.6万元。
三、2016年支出决算情况说明
1.支出构成
2016年度决算拨款收入1906.51万元,其中:一般公共服务支出1728万元,科学技术支出1万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出112.22万元,医疗卫生与计划生育支出42.18万元,农林水支出15.18万元,节能环保支出5万元,资源勘探信息等支出0.33万元,粮油物资储备支出0.6万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共决算安排项目支出(其他资本性支出)981.69万元,与2016年对比,支出决算增加981.69万元,主要是村级基础设施建设支出增加。
3.“三公”经费决算情况
2016年部门决算一般公共决算安排“三公”经费决算合计56万元,比2015年决算减少3.23万元,下降5.45%。
其中:因公出国(境)经费决算0万元。公务用车运行维护费29.91万元,公务接待费决算26.09万元,原因是厉行节约。
4、政府性基金决算支出情况说明
无。
四、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分、名词解释
1、一般公共决算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
连州市西江镇人民政府
2017年9月13日