第一部分 概 况
一、主要职能
学校的主要职责是:实施初中、小学义务教育,促进基础教育发展。负责初中、小学学历教育。贯彻国家的教育方针,实施素质教育,提高教育质量,使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
二、部门预算单位构成
连州市丰阳镇中心学校为九年一贯制学校,有夏湟教学点、梁家教学点、湖江教学点、朱岗教学点等4个下属单位。按照《广东省财政厅广东省教育厅关于中小学校的预算管理办法(试行)》(粤财教[2014]53号)的规定,教学点纳入所隶属中心校进行预算。因此,本校预算单位为一个。学校定编制人数99人,实有人数109人(小学82人,中学27人)。现有退休教师109人(小学82人,初中27人), 2016学年有学生1362人(小学生1036人中学生326人),住宿生379人(中学200人,小学179人)。
第二部分:2017年部门预算表
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部门预算公开表1 |
连州市丰阳镇中心学校财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
1571.03 |
一、本年支出 |
1571.03 |
1571.03 |
0.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
1571.03 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(二)外交支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
(三)教育支出 |
1571.03 |
1571.03 |
0.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
0.00 |
(四)科学技术支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(五)文化体育和传媒支出 |
|
|
|
|
|
(六)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
(七)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(八)住房保障支出 |
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二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
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收入总计 |
1571.03 |
支出总计 |
1571.03 |
1571.03 |
0.00 |
部门预算公开表2 |
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连州市丰阳镇中心学校一般公共预算支出表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数对比2016年执行数 |
2017年预算数比2016年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
205 |
教育支出 |
1630.38 |
1571.03 |
1546.26 |
24.77 |
-59.35 |
-3.64 |
|
|
20501 |
教育事务管理 |
|
|
|
|
|
|
|
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2050101 |
行政运行 |
|
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2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
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20502 |
普通教育 |
|
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|
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2050201 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1300.29 |
1193.19 |
1176.79 |
16.4 |
-107.10 |
-8.24 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
330.09 |
377.84 |
369.47 |
8.37 |
47.75 |
14.47 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
|
|
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|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
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|
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2210201 |
住房改革支出—住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1630.38 |
1571.03 |
1546.26 |
24.77 |
-59.35 |
-3.64 |
|
|
部门预算公开表3 |
|||
连州市丰阳镇中心学校一般公共预算基本支出表 |
|||
单位:万元 |
|||
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
926.51 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
697.18 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
30104 |
社会保障缴费 |
35.6 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
102.43 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
91.30 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
0.00 |
30232 |
其他交通费用 |
0 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
619.75 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
512.77 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
11.03 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
95.95 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
1546.26 |
0.00 |
部门预算公开表4 |
|||||||||||||||||
连州市丰阳镇中心学校一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||
2016年预算数 |
2016年预算执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.5 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.25 |
部门预算公开表5 |
||||
连州市丰阳镇中心学校政府性基金预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
2296004 |
其他支出—用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门预算公开表6 |
|||
连州市丰阳镇中心学校部门收支总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1571.03 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
(二)外交支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
(三)教育支出 |
1571.03 |
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
(四)科学技术支出 |
0.00 |
五、其他收入 |
0.00 |
(五)文化体育和传媒支出 |
0.00 |
|
|
(六)社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
(七)农林水支出 |
0.00 |
|
|
(八)住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1571.03 |
本年支出合计 |
1571.03 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二、结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1571.03 |
支出总计 |
1571.03 |
部门预算公开表7 |
|||||||||||
连州市丰阳镇中心学校部门收入总表 |
|||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
205 |
教育支出 |
1571.03 |
0.00 |
1571.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育事务管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1193.19 |
0.00 |
1193.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
377.84 |
0.00 |
377.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1571.03 |
0.00 |
1571.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门预算公开表8 |
|||||||
连州市丰阳镇中心学校部门支出总表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
205 |
教育支出 |
1571.03 |
1546.26 |
24.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育事务管理 |
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1193.19 |
1176.79 |
16.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
377.84 |
369.47 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房改革支出—住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1571.03 |
1546.26 |
24.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门主要工作任务
2017年,学校主要任务是组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)以德为首,安全第一,全面落实立德树人工作。(二)以教学为中心,促进学校教学质量不断提升。(三)加强体育活动,落实每天阳光体育运动,增强学生体质。
二、预算收支总体情况
2017年学校部门预算的编制实行综合预算制度,学校仅编制本级财政负担的人员经费的收支,部分上级专项经费在教育行政部门预算中反映。2017年,我校收入预算为1571.03万元,其中:一般公共预算拨款1571.03万元,基金预算财政拨款0万元。相应安排支出预算1571.03万元,其中:人员经费 1546.26 万元,公用支出0万元,项目支出24.77万元,基金预算支出0万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出1571.03万元,主要支出项目包括:
(一)人员经费1546.26万元。主要用于人员工资、社会保障费用、公积金等支出。
(二)公用经费0万元。主要用于办公费及修缮购置等。
(三)项目支出24.77万元。为上级专项资金的本级配套经费支出
四、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费 2017年预算安排0元。
(二)公务接待费 2017年预算安排2.25万元。
(三)公务用车购置及运行费 单位无公务车,预算安排0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中学费,幼儿园保教费收入,住宿生住宿费收入等。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)结转下年:发生变化无法按原计划实施继续使用的资金。指以前年度预算安排、因客观条件,需延迟到以后年度按原规定用途
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。