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连州市丰阳镇中心学校2017年部门预算


来源:连州市教育局 发布时间:2017-07-07 19:54:34 字体大小: 浏览次数:-

 

第一部分

 

一、主要职能

学校的主要职责是:实施初中、小学义务教育,促进基础教育发展。负责初中、小学学历教育。贯彻国家的教育方针,实施素质教育,提高教育质量,使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

 

二、部门预算单位构成

连州市丰阳镇中心学校为九年一贯制学校,有夏湟教学点、梁家教学点、湖江教学点、朱岗教学点4下属单位。按照《广东省财政厅广东省教育厅关于中小学校的预算管理办法(试行)》(粤财教[2014]53号)的规定,教学点纳入所隶属中心校进行预算。因此,本校预算单位为一个。学校定编制人数99人,实有人数109人(小学82人,中学27人)。现有退休教师109人(小学82人,初中27人), 2016学年有学生1362人(小学生1036人中学生326人),住宿生379人(中学200人,小学179人)。

 

 

 

第二部分:2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表1

连州市丰阳镇中心学校财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1571.03

一、本年支出

1571.03

1571.03

0.00

    (一)一般公共预算拨款

1571.03

(一)一般公共服务支出

 

 

 

    (二)政府性基金预算拨款

0.00

(二)外交支出

 

 

 

二、上年结转

 

(三)教育支出

1571.03

1571.03

0.00

    (一)一般公共预算拨款

0.00

(四)科学技术支出

 

 

 

    (二)政府性基金预算拨款

0.00

(五)文化体育和传媒支出

 

 

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 (七)农林水支出

 

 

 

 

 

 (八)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

收入总计

1571.03

支出总计

1571.03

1571.03

0.00

           

 

部门预算公开表2

连州市丰阳镇中心学校一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数对比2016年执行数

2017年预算数比2016年执行数

科目编码

科目名称

执行数

年初预算数

增减额

增减%

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

205

教育支出                 

1630.38

1571.03

1546.26

24.77

-59.35

-3.64

 

 

20501

教育事务管理             

 

 

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行                 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出     

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

 

 

 

 

 

2050201

学前教育                 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

1300.29

1193.19

1176.79

16.4 

-107.10

-8.24

 

 

2050203

初中教育                

330.09

377.84

369.47

8.37

 47.75

14.47

 

 

2050204

高中教育                 

 

 

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

 

 

 

 

 

2050303

技校教育

 

 

 

 

 

 

 

 

2050701

特殊学校教育

 

 

 

 

 

 

 

 

20509

教育附加安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房改革支出—住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1630.38

1571.03

1546.26

24.77

-59.35

-3.64

 

 

                   

 

 

  部门预算公开表3

连州市丰阳镇中心学校一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

 2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

其中:公用经费

301

工资福利支出

926.51

0.00

30101

  基本工资

697.18

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

0.00

30103

  奖金

0.00

0.00

30104

  社会保障缴费

35.6

0.00

30106

  伙食补助费

0

0.00

30107

  绩效工资

102.43

0.00

30199

  其他工资福利支出

91.30

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

30201

  办公费

0.00

0.00

30202

  印刷费

0.00

0.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

30206

  电费

0.00

0.00

30207

  邮电费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30211

  差旅费

0.00

0.00

30213

  维修()

0.00

0.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

30215

  会议费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

30228

  工会经费

0.00

0.00

30229

  福利费

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0

0.00

30232

  其他交通费用

0

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0

0.00

303

对个人和家庭的补助

619.75

0.00

30301

  离休费

0

0.00

30302

  退休费

512.77

0.00

30304

  抚恤金

0

0.00

30305

  生活补助

11.03

0.00

30308

  助学金

0

0.00

30309

  奖励金

0

0.00

30311

  住房公积金

95.95

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

0.00

310

其他资本性支出

0

0.00

31002

  办公设备购置

0

0.00

31003

  专用设备购置

0

0.00

31006

  大型修缮

0

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0

0.00

31099

其他资本性支出

0

0.00

 

合计

1546.26

0.00

       

 

 

 

部门预算公开表4

连州市丰阳镇中心学校一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                                      单位:万元

2016年预算数

2016年预算执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.5

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2.25

                                   

 

 

部门预算公开表5

连州市丰阳镇中心学校政府性基金预算支出表

             单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

2296004

其他支出—用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

         

 

 

部门预算公开表6

连州市丰阳镇中心学校部门收支总表

                单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1571.03

(一)一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

(二)外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

(三)教育支出

1571.03

四、事业单位经营收入

0.00

(四)科学技术支出

0.00

五、其他收入

0.00

(五)文化体育和传媒支出

0.00

 

 

(六)社会保障和就业支出

0.00

 

 

 (七)农林水支出

0.00

 

 

 (八)住房保障支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

1571.03

本年支出合计

1571.03

用事业基金弥补收支差额

0.00

二、结转下年

0.00

上年结转

0.00

 

 

 

 

 

 

收入总计

1571.03

支出总计

1571.03

       

 

部门预算公开表7

连州市丰阳镇中心学校部门收入总表

            单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

205

教育支出               

1571.03

0.00

1571.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育事务管理        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050201

学前教育            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

1193.19

0.00

1193.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育           

377.84

0.00

377.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050303

技校教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050701

特殊学校教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20509

教育附加安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1571.03

0.00

1571.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                       

 

 

部门预算公开表8

连州市丰阳镇中心学校部门支出总表

            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

205

教育支出               

1571.03

1546.26

24.77

0.00

0.00

0.00

20501

教育事务管理           

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行            

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

 

 

 

2050201

学前教育            

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

1193.19

1176.79

16.4 

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育          

377.84

369.47

8.37

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育              

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

 

 

 

2050303

技校教育

 

 

 

 

 

 

2050701

特殊学校教育

 

 

 

 

 

 

20509

教育附加安排的支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

2210201

住房改革支出—住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

合计

1571.03

1546.26

24.77

0.00

0.00

0.00

 

 

第三部分 2017年部门预算情况说明

 

一、部门主要工作任务

2017年,学校主要任务是组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)以德为首,安全第一,全面落实立德树人工作。(二)以教学为中心,促进学校教学质量不断提升。(三)加强体育活动,落实每天阳光体育运动,增强学生体质。

二、预算收支总体情况

2017年学校部门预算的编制实行综合预算制度,学校仅编制本级财政负担的人员经费的收支,部分上级专项经费在教育行政部门预算中反映。2017年,我校收入预算为1571.03万元,其中:一般公共预算拨款1571.03万元,基金预算财政拨款0万元。相应安排支出预算1571.03万元,其中:人员经费 1546.26 万元,公用支出0万元,项目支出24.77万元,基金预算支出0万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1571.03万元,主要支出项目包括:

(一)人员经费1546.26万元。主要用于人员工资、社会保障费用、公积金等支出。

(二)公用经费0万元。主要用于办公费及修缮购置等。

(三)项目支出24.77万元。为上级专项资金的本级配套经费支出

四、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费    2017年预算安排0元。

(二)公务接待费    2017年预算安排2.25万元。   

(三)公务用车购置及运行费   单位无公务车,预算安排0万元。  

         

第四部分 名词解释

()一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中学费,幼儿园保教费收入,住宿生住宿费收入等。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()结转下年:发生变化无法按原计划实施继续使用的资金。指以前年度预算安排、因客观条件,需延迟到以后年度按原规定用途

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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