2016年预算单位基本信息表
单位名称 |
中共连州市委党校 |
单位职能 |
(一)有计划地培训轮训中青年领导干部、科级干部、后备干部、农村基层干部、公务员、党外干部和相关专业技术人员,负责对学员在校期间的学习培训情况进行考察登记,作为干部使用的重要依据之一。 (二)研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对全市重大理论和现实问题开展调查研究,写出调研文章,为教学和社会实践服务,为市委、市政府的决策服务。 |
机构设置 |
内设:办公室;培训处;理论研究室;总务处 |
2016年预算单位收支预算表
单位名称: 中共连州市委党校 单位:元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、预算拨款 |
1,684,600.00 |
一、工资福利支出 |
996,100.00 |
一般预算 |
1,684,600.00 |
二、商品和服务支出 |
320,400.00 |
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助 |
368,100.00 |
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
三、事业收入(不含预算外收入) |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,684,600.00 |
本年支出合计 |
1,684,600.00 |
2016年预算单位一般公共预算支出明细表
单位名称:中共连州市委党校 |
|
|
单位:万元 |
||||
项目名称 |
2016年预算数 |
编制数 |
供给人数 |
人均月(年)标准 |
|||
一、个人经费 |
99.61 |
14 |
11 |
|
|||
其中:住房公积金 |
10.67 |
|
|
|
|||
二、公用经费(年标准) |
22 |
|
11 |
0.17 |
|||
三、公务用车改革人员补贴 |
5.04 |
14 |
11 |
0.04 |
|||
四、车辆经费(年标准) |
|
|
|
|
|||
五、专项经费(资金) |
5 |
|
11 |
|
|||
六、对个人和家庭补助 |
36.81 |
|
7 |
|
|||
其中:遗属补助费 |
1.25 |
|
2 |
0.056 |
|||
总 合 计 |
168.46 |
|
|
|
|||
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||||
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
||
205 |
教育支出 |
132.9 |
30101 |
基本工资 |
35.70 |
||
20508 |
进修及培训 |
132.9 |
30102 |
津贴补贴 |
53.24 |
||
2050802 |
干部教育 |
132.9 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
||
208 |
社会保障就业 |
35.56 |
30201 |
办公费 |
7.6 |
||
20805 |
行事单位离退休 |
35.56 |
30205 |
水费 |
1.9 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
35.56 |
30206 |
电费 |
2.5 |
||
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2 |
||
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
||
|
|
|
30215 |
会议费(培训费) |
5 |
||
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
||
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4 |
||
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
||
|
|
|
30302 |
退休费 |
35.56 |
||
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.25 |
||
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
||
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
||
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
10.67 |
||
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.04 |
||
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
合计 |
168.46 |
|
|
168.46 |
中共连州市委党校2016 年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计 168.46 万元;支出总计 168.46 万元。
二、2016年收入预算情况说明
2016年度收入合计 168.46 万元,其中:预算拨款收入 168.46 万元;预算外收入 0 万元。
三、2016年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算 168.46 万元,包括:工资福利支出 99.61 万元;商品和服务支出 32.04 万元,对个人和家庭的补助 36.81 万元;其他资本性支出 0 万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费) 5 万元,与2015 年对比,支出预算(增加或减少)3万元。原因说明:财政减少预算。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4 万元,比2015年预算减少 0 万元,下降 %。其中:
因公出国(境)经费预算 0 万元,与2015年相比(增加或减少,原因分析)。
公务用车运行维护费 2.5 万元,与2015年相比无增减。
公务接待费预算 1.5万元,与2015年相比无增减。
中共连州市委党校2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
4 |
|
1、因公出国(境)费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
1.5 |
|
2、公务用车费 |
2.5 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
(2)公务用车购置 |
0 |
|
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |